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CNAS评审前,检测实验室如何整理文档?

嘉峪检测网        2016-09-14 10:42

  1、文件(在资料员处需有一份完整的)

  (1)内部文件:含质量手册、程序文件、作业指导书、表单,档案室应有完整一份;(质量手册、程序文件要装订成册,资料员负责)(2)外部文件:所有检测所需的外部标准、规范,及ISO/IEC17025:2005(CNAS-CL01:2006),应用说明及若干政策,JJF1059-1999等应有一份。(3)以上文件,如要发放,必须运行文件发放程序(如盖受控章、做发放记录)。

  2、设备档案

  每台设备由设备员做一个档案盒,按设备编号对其进行编号,并确保档案盒中有以下内容:

  设备档案卡、采购申请、验收记录、合格证、使用说明书、历年的检定证书、使用记录、定期维护记录、维修记录、期间核查记录、停用报废记录;(每台设备做一个档案盒)

  3、人员档案

  由资料员负责完善,内容包括,人员档案卡,学历证书、学位证书、上岗证、职称证、其他资格证(如内审员证),发表的论文,年度的考核等资料。每人一档,与人员一览表的先后顺序对应。(每人做一个档案袋)

  4、原始记录

  不管以打印出来的方式保存,还是以电子档的形式保存,都要定期存档,并确保其包含足够的信息;(必须与报告单、委托单对应,最好装订在一起)

  5、报告

  所有报告必须留存一份,并按一定的顺序整理好存档。(按项目或时间顺序一个一个档案盒放好,并做好目录)(特别是申请认可项目相关的标准一定要有报告、原始记录(含校准曲线、图谱等)、样品登记表、设备使用记录、委托单、标准物质使用记录等)

  6、体系运行资料(不强求一定要做成25个档案盒,也可按目前一个程序一个文件夹,但一定要知道与下列各要素的关系)

  按要素整理成25个文件夹,具体内容包括:

  (1)第一个档案盒:

  4.1组织

  1、中心实验室成立文件、单位法人证书、法人单位对中心实验室的授权等法律地位证明材料;

  2、中心主任的任命书;技术负责人、质量负责人、内审员、质量监督员等关键岗位的任命书;

  3、授权签字人授权书和授权签字人情况表;

  4、中心主任、技术负责人、质量负责人临时外出的代理记录;

  5、日常检测质量监督记录;

  6、保密执行情况的检查记录:

  7、确保实验室人员理解他们活动的相互关系和重要性,以及如何为管理体系质量目标的实现做出贡献

  8、最高管理者应确保在实验室内部建立适宜的沟通机制,并就确保与管理体系有效性的事宜进行沟通。

  (2)第二个档案盒:

  4.2管理体系

  1、质量手册目录、程序文件目录、作业指导书目录、各种管理表格目录

  2、质量体系文件的宣贯记录(含考试记录);

  3、质量目标的达成情况分析报告4、最高管理者应将满足客户要求和法定要求的重要性传达到组织

  (3)第三个档案盒:

  4.3文件控制

  1、体系文件的发放、回收记录

  2、体系文件更改审批表;

  3、文件修改页

  4、外部文件目录

  5、内部文件目录

  6、作废文件,收回的作废文件都要盖作废章

  7、文件定期审查记录8、文件借阅登记表

  9、文件销毁记录表

  10、体系文件置换申请表

  (4)第四个档案盒:

  4.4要求、标书和合同的评审

  1、检测任务合同单

  2、合同评审记录表

  3、合同、协议登记表

  4、跟委托方签的协议。

  5、新项目评审情况

  (5)第五个档案盒:

  4.5检测的分包

  1、检测分包方评审表

  2、合格分包方名册;

  3、分包方的证明材料。

  (6)第六个档案盒:

  4.6服务和供应品的采购

  1、仪器设备、消耗品和服务供应商评价记录;

  2、仪器设备、消耗品和服务供应商名录;

  3、供应商资质材料;

  4、物品采购申请、验收表;

  5、仪器设备购置申报表;

  6、购入仪器设备验收记录

  (7)第七个档案盒:

  4.7服务客户

  1、客户满意度调查和分析报告

  (8)第八个档案盒:

  4.8投诉

  1、客户投诉登记表

  2、客户投诉处理通知单

  (9)第九个档案盒:

  4.9不符合检测工作的控制

  1、不符合工作处置通知表;

  (10)第十个档案盒:

  4.10改进

  1、改进的相关证据

  (11)第十一个档案盒:

  4.11纠正措施

  1、实施纠正措施记录表

  (12)第十二个档案盒:

  4.12预防措施

  1、实施纠正措施记录表

  (13)第十三个档案盒:

  4.13记录的控制

  1、记录保存期限规定

  2、记录归档登记表

  3、记录借阅登记表

  (14)第十四个档案盒:

  4.14内部审核

  1、年度内审计划表;

  2、内审组成立文件;

  3、内部审核日程计划表;

  4、首/末次会议记录;

  5、内审检查记录表;

  6、不符合项报告

  7、内部审核报告;

  (15)第十五个档案盒:

  4.15管理评审

  1、管理评审年度计划表;

  2、管理评审计划表:

  3、各部门的汇报材料;

  4、管理评审会议记录;

  5、管理评审报告

  6、管理评审验证记录表

  (16)第十六个档案盒:

  5.1技术要求总则

  (17)第十七个档案盒:

  5.2人员

  1、检测员持证登记表;

  1、年度人员培训计划表;

  2、人员培训记录表;

  3、人员考核记录表

  4、业务人员技术档案;

  (18)第十八个档案盒:

  5.3设施和环境条件

  1、中心实验室应挂牌和对实验区域要有类似“限制进入”的标识;

  2、外来人员进入实验室登记表;

  3、内务与安全考核表;

  4、检测环境监控记录

  5、废液处理交接记录

  (19)第十九个档案盒:

  5.4检测方法及方法的确认

  1、方法确认资料;

  2、标准方法查新记录;

  3、例外情况下允许偏离的申请、验证、批准记录。

  4、计算机软件登记表和计算机内容变更申请表

  5、测量不确定度的评定记录)

  (20)第二十个档案盒:

  5.5设备

  1、仪器设备台帐;

  2、标准物质一览表及标准物质证书;

  3、标准物质使用记录表

  4、标准物质报废申请表

  5、标准物质期间核查

  6、仪器设备、标准物质采购计划、验收记录;

  7、仪器设备使用记录

  8、仪器设备定期维护记录

  9、仪器使维修记录;

  10、仪器报废(停用)单

  11、仪器设备档案材料;

  12、仪器设备状态标识标签。

  13、仪器设备使用授权表

  (21)第二十一个档案盒:

  5.6测量溯源性

  1、周期检定计划表;

  2、仪器设备期间核查计划;

  3、仪器设备期间核查记录;

  4、对检定、校准证书的确认;

  (22)第二十二个档案盒:

  5.7抽样1、抽样记录;

  (23)第二十三个档案盒:

  5.8检测物品的处置

  1、样品的接收、编码、流转记录;

  2、样品检验状态标识(样品标识卡);

  3、样品损坏、丢失报告表

  (24)第二十四个档案盒:

  5.9检测结果质量的保证

  1、年度质量监控计划表

  2、质量监控记录表;

  3、质量控制异常情况记录表

  4、实验室比对和能力验证材料;

  3、内部质控资料。

  (25)第二十五个档案盒:

  5.10结果报告

  1、报告发放登记表

  2、报告更改申请表

  3、留存报告副本

  4、报告抽查情况登记表

 

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来源:AnyTesting